企业物理世界和数字世界的协同运营
2021-10-20 11:10:06
企业协同运营平台将企业经营管理在物理世界所表现出来的、看得见、摸得着的组织职能+流程控制管理模式,通过信息化手段,在数字世界进行设置和重构,以保障企业战略执行和管理过程落地,提升客户响应速度与工作效率
适用版本:用友U8+10.0以上版本
前要说明:
1、用友U8+10.0以上版本系统提供三种年结模式,分别是:新建会计期间、数据卸出、账套库初始化,一般采用新建会计期间模式年度结转,请根据具体年结模式关注年结后操作事项。
2、重要提醒:任何年度结转模式都建议做好数据备份。
备份操作:在服务器的系统管理的【系统】下的【注册】用admin登录,点击【账套】下的【输出】选择账套输出,备份账套。
主要内容:
一、出纳管理新建会计期间后操作
二、出纳管理账套库初始化后操作
三、出纳管理数据卸出后操作
1. 新建了下年会计期间后,打开出纳管理,需要做【开账】,【结转】操作
注意:
a) 出纳模块支持重复结转;结转后不覆盖下年度数据。
b) 出纳模块可以反结账上年,不判定下年是否已结账。
c) 账户管理和账套参数需要结转后才可以进入,结转后所有的账户都是停用的状态,需要重新启用。
2. 核对数据
a) 进入【账户管理】,检查各账户的结转情况:上年度暂停的账户,可以结转过来,并且本年度可以再启用;本年度可以添加、删除、修改账户。
b) 在【账户管理】界面,上年度对应账户日记账,已经生成凭证,不允许删除,出现提示:账户xxx在总账中已经存在凭证,请先删除凭证再删除账户。
c) 进入【账务处理】—【总账对账】:与总账核对数据,如果结转过来账户有与总账对不平的,核实是总账不正确还是出纳管理的数据不正确:
i. 如果总账的数据不正确,在新年度没有记账前,进入总账-设置-期初余额,调整总账科目期初数据;
ii. 如果出纳管理的数据不正确,则在出纳管理的账户管理中,先将相应账户暂停,然后修改期初余额(注意需保证期初的调整后余额是平衡的),然后再启用该账户,再进行对账。
d) 进入【票据管理】,检查各种票据的结转情况。
e) 进入【票据打印】,检查上年的各种定义是否正确结转到了新年度。
f) 结转后账套参数,参数设置中会恢复为系统默认设置,需要重新设置
1. 出纳模块,各种票据的打印记录、打印设置都不会结转到新年度;
2. 出纳模块的各种票据结转情况:已领用、未核销、未报销票据;已领用、已报销、未核销票据;已领用、已报销、已核销票据;未领用、已作废票据都不会结转到新年度;
3. 上年定义的票据模板(使用预置格式定义)不结转。
出纳数据卸出前后,前后年度的基础档案设置等完全一致。
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内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动,其以增加价值和改善营运为目标,通过系统、规范的手段来评估风险、改进风险的控制和组织的治理结构,以达到企业的既定目标。